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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8551 25mm*48 长尾夹 | 得力/deli8551 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 2 | 得力7304 带刷头液体胶水 50ml/瓶 12瓶/盒装 胶水 | 得力/deli得力7304 带刷头液体胶水 50ml/瓶 12瓶/盒装 | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
| 3 | 晨光 AGP86002 中性笔 | 晨光/M GAGP86002 | 支 | 144.00 | 3 | 432 |
| 4 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 风行天下 8525 PU/PVC笔记本 | 风行天下8525 | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 晨光 ADM92992 文件夹 | 晨光/M GADM92992 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 7 | 得力 文件袋 | 得力/deli64300 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐美华
联系电话: ****703****
传真:
地址: **市**区丰溪街道南屏路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市广****市**区丰溪街道卧**建材二路18栋12-14号
附件信息: