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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 5米 | 个 | 21.00 | 75 | 1575 |
| 2 | 得力 9860 印油/印泥/** | 得力/deli9860 | 件 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | **驹 TJrKFM4R 文件袋 | **驹TJrKFM4R | 包 | 10.00 | 52 | 520 |
| 4 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 5 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 15.00 | 25 | 375 |
| 6 | 得力 9848 文件栏 | 得力/deli9848 | 个 | 30.00 | 28 | 840 |
| 7 | 得力 904 笔筒/座/插/架 | 得力/deli904 | 个 | 5.00 | 17 | 85 |
| 8 | 得力 63113 文件夹 | 得力/deli63113 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 9 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 10 | 晨光 2160 白板笔 | 晨光/M G2160 | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 11 | 晨光 MG7104 胶水 | 晨光/M GMG7104 | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 12 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 13 | 得力 6047 剪刀 | 得力/deli6047 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 14 | 申士 9012 记事本 | 申士9012 | 本 | 70.00 | 20 | 1400 |
| 15 | 广博 WJ6757 档案盒 | 广博/GuangboWJ6757 | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 16 | 晨光 ADM945N1 档案袋 | 晨光/M GADM945N1 | 个 | 500.00 | 2.3 | 1150 |
| 17 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 海力且木
联系电话: 139****0180
传真:
地址: 新****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: