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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张国义
项目联系电话:0903-****118
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653201
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**北路1号
采购单位联系人和联系方式:漆二虎:185****8011
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****85359
采购单位预算编码:001002
三、成交信息
成交日期:2026年4月11日
总成交金额(元):1154 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**市努尔巴格****社区**北路1号门面 | 1154.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0016 订书钉力(deli)24/6高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 可订25页 0012 | 得力/deli | 0016 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 2 | 得力 7324 光盘刻录光盘空白光盘CD-R刻录碟片DVD光盘车载MP3刻录碟刻录盘大容量dvd储存光盘 DVD-R【50片光盘】 | 得力/deli | 7324 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 3 | 晨光 GP-1111 中性笔0.7mm子弹头学生用水笔加粗商务办公签字笔大容量商务中性笔 | 晨光/M G | GP-1111 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 4 | 朝奕 a4打印纸电脑打印纸 电脑连打纸 打印纸电脑连打纸A4 A3 | 朝奕 | a4打印纸电脑打印纸 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 5 | 兰诗 JMY-701 胶棉拖把 拖把 | 兰诗 | JMY-701 | 4 | 14.0 | 56.0 | |
| 6 | 得力 34477 订书机 得力订书机 省力订书机组合套装(订书器+起钉器+订书钉) 适配12#钉 | 得力/deli | 34477 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 7 | 兰诗 SB-0322 扫把 套扫 套装扫把簸箕 套 | 兰诗 | SB-0322 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 8 | 得力 PA03 档案盒 塑料档案盒 5.5公分 | 得力/deli | PA03 | 26 | 5.0 | 130.0 | |
| 9 | 20团凭证装订线财务会计账本装订白棉线手工针线档案线绳 粗线档案袋勾锥凭证封面用 | 无品牌 | 00008 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: