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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王进凯
项目联系电话:156****8577
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653001
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:王敬凯:180****8936
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****81725
采购单位预算编码:505002
三、成交信息
成交日期:2026年4月11日
总成交金额(元):1438 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****市幸福路6号 | 1438.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 国产 2709A 三联单栏收据/单据/收据/凭证 | 国产 | 2709A | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 2 | 国产 彩色复印纸/书法用纸 | 国产 | 复印纸 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 3 | 国产 对讲机/对讲机配件 | 国产 | 对讲机配件 | 3 | 220.0 | 660.0 | |
| 4 | 得力 卷笔刀转笔刀 / 握笔器 | 得力/deli | 卷笔刀 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 5 | 得力 3213 橡胶圈/橡皮筋 | 得力/deli | 3213 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 6 | 晨光 AXPN0799 学生美术考试绘图橡皮擦/橡皮 | 晨光/M G | AXPN0799 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
| 7 | 朗捷 A4 彩色打印纸 卡纸/折纸/手工纸 | 朗捷/LONGE | A4 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 8 | 巨威 TN-B020 碳粉/墨粉/碳粉 | 巨威 | TN-B020 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 9 | 福吾至嘉 信签纸/信纸 | 福吾至嘉 | 16/A4 | 70 | 3.0 | 210.0 | |
| 10 | 齐心 B2804 美工刀/手工刀 美工刀 | 齐心/Comix | B2804 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 11 | 普乐士 SC-175STN 普乐士 SC-175STN 剪刀 \ 剪刀 | 普乐士/PLUS | SC-175STN | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 12 | 晨光 AGR670J3 晨光 AGR670J3 笔芯 \ 中性笔 | 晨光/M G | AGR670J3 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 13 | 得力 33311 得力/deli 33311 学生HB铅笔六角笔杆素描绘图铅笔/ 铅笔10支 | 得力/deli | 33311 | 200 | 0.3 | 60.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: