开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N763********262604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 Q2612A/12A 硒鼓/260MM/ | 格之格Q2612A/12A | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
| 2 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 长尾夹/41MM/ | 齐心/ComixB3632 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 齐心 EB402 票夹/长尾夹 长尾夹/19MM/ | 齐心/ComixEB402 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 4 | 齐心 C6503 贴纸/标签纸/口取纸/23*33MM | 齐心/ComixC6503 | 包 | 10.00 | 14 | 140 |
| 5 | 晨光 MG7104 胶棒(固体胶) | 晨光/M GMG7104 | 支 | 5.00 | 3 | 15 |
| 6 | 尖兵 70克 A4打印/复印纸 | 尖兵70克 A4 | 件 | 5.00 | 140 | 700 |
| 7 | 彩格 TK-173碳粉 碳粉 | 彩格TK-173碳粉 | 瓶 | 4.00 | 25 | 100 |
| 8 | 得力 5661-25 档案盒2.5 | 得力/deli5661-25 | 个 | 15.00 | 6 | 90 |
| 9 | 齐心 HC-35 档案盒3.5 | 齐心/ComixHC-35 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 10 | 得力 9859 印油/印泥/** 印泥 | 得力/deli9859 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 11 | 得力 5683 档案盒5.5 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 12 | 中性笔 | 晨光/M GAGP-13604 | 件 | 4.00 | 12 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡娟
联系电话: 133****4205
传真:
地址: **市玉龙**路58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: