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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘思凡
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县山普鲁镇文化路100号
采购单位联系人和联系方式:林鹏:187****8811
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****24544
采购单位预算编码:033002
三、成交信息
成交日期:2026年4月11日
总成交金额(元):2912 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县山普鲁镇先拜巴扎村文化路343号 | 2912.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 三立 垃圾桶 | 三立 | 垃圾桶 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 2 | 创易 文件袋1 文件袋 | 创易 | 文件袋1 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 3 | 欧普照明 夹子台灯 台灯 | 欧普照明 | 夹子台灯 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 4 | 得力 6893 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6893 | 16 | 10.0 | 160.0 | |
| 5 | 福天 常规 布胶带 | 福天 | 常规 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 6 | 得力 学生书包 | 得力/deli | 书包 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
| 7 | 齐心 5003 玻璃布胶带 | 齐心/Comix | 5003 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 8 | 3M 贴纸 | 3M | 贴纸 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
| 9 | 名先 胶套本 日记本 | 名先 | 胶套本 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 10 | 玛丽 32K/38张 记事本 | 玛丽 | 32K/38张 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
| 11 | 得力 云彩纸 | 得力/deli | 彩纸 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
| 12 | 南孚 9V 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 9V | 13 | 7.0 | 91.0 | |
| 13 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 20 | 0.9 | 18.0 | |
| 14 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 15 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 电池 | 39 | 2.0 | 78.0 | |
| 16 | 得力 封皮纸 包装纸 | 得力/deli | 封皮纸 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 17 | 德力西 电线 电源线 | 德力西 | 电线 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: