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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263608
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三立 垃圾桶 | 三立垃圾桶 | 台 | 5.00 | 50 | 250 |
| 2 | 创易 文件袋1 文件袋 | 创易文件袋1 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 欧普照明 夹子台灯 台灯 | 欧普照明夹子台灯 | 台 | 15.00 | 25 | 375 |
| 4 | 得力 6893 记号笔/粗笔 | 得力/deli6893 | 盒 | 16.00 | 10 | 160 |
| 5 | 福天 常规 布胶带 | 福天常规 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 学生书包 | 得力/deli书包 | 件 | 7.00 | 25 | 175 |
| 7 | 齐心 5003 玻璃布胶带 | 齐心/Comix5003 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 8 | 3M 贴纸 | 3M贴纸 | 张 | 6.00 | 60 | 360 |
| 9 | 名先 胶套本 日记本 | 名先胶套本 | 件 | 50.00 | 2 | 100 |
| 10 | 玛丽 32K/38张 记事本 | 玛丽32K/38张 | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
| 11 | 得力 云彩纸 | 得力/deli彩纸 | 件 | 18.00 | 15 | 270 |
| 12 | 南孚 9V 电池/电力配件 | 南孚/NANFU9V | 个 | 13.00 | 7 | 91 |
| 13 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 件 | 20.00 | 0.9 | 18 |
| 14 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 件 | 4.00 | 30 | 120 |
| 15 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU电池 | 个 | 39.00 | 2 | 78 |
| 16 | 得力 封皮纸 包装纸 | 得力/deli封皮纸 | 卷 | 15.00 | 10 | 150 |
| 17 | 德力西 电线 电源线 | 德力西电线 | 件 | 3.00 | 35 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘思凡
联系电话: 189****2392
传真:
地址: **县山普鲁镇文化路100号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: