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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3237
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8004 切纸刀 | 1 | 129.0 | 得力/deli\8004 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0231 起钉器 | 7 | 21.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 R32310 软抄笔记本 | 10 | 70.0 | 晨光/M G\R32310 | 验收通过 | |
| 4 | 德旺 A4抽杆 报告夹 | 2 | 20.0 | 德旺\A4抽杆 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-403(1.8m) 8位总控全长1.8米插座 | 2 | 78.0 | 公牛/BULL\GN-403(1.8m) | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT200 XL码200抽二层塑装抽纸 | 16 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 7 | 富强 A4饮杯 加厚透明塑料一次性水杯 | 10 | 150.0 | 富强\A4饮杯 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8555ES 19mm彩色长尾夹票夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6230 30cm塑料直尺 | 1 | 2.5 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 12#订书钉 1000枚/盒 10盒装 | 3 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 JP4806-6 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 20.0 | 齐心/Comix\JP4806-6 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7103 36g高粘度PVA固体胶水 | 1 | 20.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |