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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2772
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 18股装订线 | 8 | 40.0 | **\18股 | 验收通过 | |
| 2 | 领象 LX-SBBW02 ****学校扫把笤帚 木把小扫把大户外塑料硬丝 波纹02 | 3 | 18.0 | 领象\LX-SBBW02 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A1303 档案盒 | 20 | 200.0 | 齐心/Comix\A1303 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD97354 双面泡棉胶带24mm*5y【单卷】 | 10 | 27.0 | 晨光/M G\AJD97354 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS916Y5 晨光(M G)文具12只50mm省力长尾夹票夹 1#彩色金属燕尾夹 霁颜系列票据夹子 办公用品ABS916Y5【12只/筒】 | 4 | 66.0 | 晨光/M G\ABS916Y5 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASGN7102 ASGN7102 9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 | 10 | 17.0 | 晨光/M G\ASGN7102 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B2371 便签本/便条纸/N次贴办公用品 | 10 | 70.0 | 齐心/Comix\B2371 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9879 财务印章光敏印油/印泥/** | 4 | 44.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS92897 订书机 | 3 | 96.0 | 晨光/M G\ABS92897 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 22260 笔记本 | 5 | 140.0 | 得力/deli\22260 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 GP1111A 中性笔 | 84 | 168.0 | 晨光/M G\GP1111A | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |