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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2026001017
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYMU635 4K/20页素描纸 美术绘画专用加厚铅画纸 20页/包 | 晨光/M GAPYMU635, | 包 | 10.00 | 9 | 90 |
| 2 | 得力 1529 得力 1529 水晶按键12位记忆储存语音电子计算器 | 得力/deli1529, | 个 | 2.00 | 49 | 98 |
| 3 | 晨光 JCP95885 超级飞侠可洗水彩笔 | 晨光/M GJCP95885, | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 4 | 晨光 晨光 A4 奖状 | 晨光/M GA4奖状, | 张 | 220.00 | 0.5 | 110 |
| 5 | 晨光 ABS91697 办公用3号金属回形针PVC筒装ABS91697 单筒装 | 晨光/M GABS91697, | 筒 | 6.00 | 5 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陆方之
联系电话: 184****5412
传真:
地址: **省**县冠山街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: