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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********263402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2802P USB翻页激光笔 | 得力/deli2802P | 支 | 20.00 | 38 | 760 |
| 2 | 得力 7757 A4-80g 100张/包 多色可选 颜色请备注 彩色复印纸 | 得力/deli7757 | 包 | 70.00 | 12 | 840 |
| 3 | 得力 DLSX-6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 | 得力/deliDLSX-6600 | 盒 | 10.00 | 9 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王琳
联系电话: 153****8689
传真:
地址: **县白湖路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: