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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力(deli)0.5mm办公中性笔 水笔签字笔 12支/盒黑色34567 | 得力/deli34567 | 支 | 150.00 | 9.6 | 1440 |
| 2 | 晨光/M G 文具黑色0.5mm子弹头水笔芯MG6102 替芯/铅芯20支/盒 | 晨光/M GMG6102 | 件 | 150.00 | 10 | 1500 |
| 3 | 晨光/M G红色0.5mm MG-6102 替芯/铅芯 | 晨光/M GMG-6102 | 件 | 150.00 | 10 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马俊明
联系电话: 137****0124
传真:
地址: **市建国西路97号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: