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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨珂
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:529900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市职教城**百花路****
三、成交信息
成交日期:2026年4月12日
总成交金额(元):18318 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**市**街道职教城**碧桂园百花里第8号楼1单元9层1号 | 18318.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 妙洁 270ml 纸杯 | 妙洁/magic | 270ml | 10 | 28.0 | 280.0 |
| 2 | 金士顿 DTKN/128GB U盘 | 金士顿/Kingston | DTKN/128GB | 20 | 200.0 | 4000.0 |
| 3 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369 | 10 | 9.9 | 99.0 |
| 4 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7151 | 10 | 7.4 | 74.0 |
| 5 | 震旦 ADT-369(L) 墨粉/碳粉 | 震旦/AURORA | ADT-369(L) | 6 | 299.0 | 1794.0 |
| 6 | 公牛 GN-B15D 电源插座 | 公牛/BULL | GN-B15D | 16 | 90.0 | 1440.0 |
| 7 | 得力 9875 印油/印泥/** | 得力/deli | 9875 | 10 | 8.5 | 85.0 |
| 8 | 得力 6010 剪刀 210mm办公家用生活剪刀(大号) 1把 办公用品 颜色随机6010 | 得力/deli | 6010 | 10 | 8.0 | 80.0 |
| 9 | 得力 日记本 | 得力/deli | 7945 | 60 | 29.0 | 1740.0 |
| 10 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 100 | 23.9 | 2390.0 |
| 11 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli | 33441 | 40 | 42.0 | 1680.0 |
| 12 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 6 | 10.0 | 60.0 |
| 13 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 40 | 15.0 | 600.0 |
| 14 | 得力 文件栏 | 得力/deli | 78998 | 8 | 37.0 | 296.0 |
| 15 | 柯尼卡美能达 TN220 柯美碳粉四色标容碳粉套装 墨粉/碳粉 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | TN220 柯美碳粉四色标容碳粉套装 | 2 | 1500.0 | 3000.0 |
| 16 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 100 | 7.0 | 700.0 |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: