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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 学生书包 公文包 | 齐心公文包 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 得力 1673 复印机配件 计算器 | 得力/deli1673 | 个 | 5.00 | 32 | 160 |
| 3 | 茶花 不锈钢杆 扫把 | 茶花不锈钢杆 | 把 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 欣彩 AR-M451M大众版 硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-M451M大众版 | 支 | 5.00 | 144 | 720 |
| 5 | 得力 27018 文件夹 抽杆夹a4拉杆 | 得力/deli27018 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 6 | 得力 6371 胶水 | 得力/deli6371 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 7 | 齐心 B2748 剪刀 | 齐心/ComixB2748 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 | 得力/deli8529A | 筒 | 20.00 | 15.5 | 310 |
| 9 | 晨光 ADM929CNB 档案盒 | 晨光/M GADM929CNB | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 10 | 得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 碳粉 | 得力/deliDBH-F2612A | 支 | 10.00 | 60 | 600 |
| 11 | 玛丽 车线本 学生用笔记本 笔记本 | 玛丽车线本 | 本 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 12 | 英雄 7695 钢笔 办公笔 | 英雄/HERO7695 | 盒 | 30.00 | 12 | 360 |
| 13 | 得力 25202 档案袋 | 得力/deli25202 | 个 | 119.00 | 1 | 119 |
| 14 | 晨光 ADM94904 档案盒 | 晨光/M GADM94904 | 个 | 90.00 | 12 | 1080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 茹柯耶﹒努尔麦麦提
联系电话: 137****1531
传真:
地址: 纳瓦乡纳瓦路4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: