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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N103********263401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1535 科学型计算器 | 得力/deli1535 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 3 | 得力 7577 奖状/证书 | 得力/deli7577 | 本 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 喜润家 胶棉拖把 木杆棉线拖把 | 喜润家/CIRY棉线拖把 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 永信 花生 带壳蒜香味1000g 山核桃/坚果/炒货 | 永信花生 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 漫德莱 锹 推雪板 | 漫德莱推雪板 | 把 | 10.00 | 30 | 300 |
| 7 | 网问五金 X1203 木柄锰钢铁锹 | 网问五金X1203 | 把 | 20.00 | 25 | 500 |
| 8 | 傻老大 瓜子 原味1kg 山核桃/坚果/炒货 | 傻老大瓜子 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 9 | 旺仔 QQ糖 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 软糖 | 旺仔QQ糖 | 公斤 | 5.00 | 50 | 250 |
| 10 | 齐心 EB405 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB405 | 盒 | 60.00 | 15 | 900 |
| 11 | 得力 7900 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7900 | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
| 12 | 齐心 B2672 办公财务学生液体胶水 | 齐心/ComixB2672 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 玻璃布胶带 | 无品牌无型号 | 卷 | 20.00 | 12 | 240 |
| 14 | 公牛 GN-403 公牛/BULL GN-403 电源插座 | 公牛/BULLGN-403 | 件 | 5.00 | 55 | 275 |
| 15 | 艺姿 YZ-S101 艺姿扫把簸箕套装不锈钢扫地扫帚软毛笤帚簸箕YZ-S101(2款颜色随机发) | 艺姿YZ-S101 | 套 | 10.00 | 18 | 180 |
| 16 | 万利达 ZHT-908A 电热水壶 | 万利达/MALATAZHT-908A | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
| 17 | 晨光 AGPA2501 晨光陶瓷球珠中性笔大笔画签字笔AGPA2501黑1.0 | 晨光/M GAGPA2501 | 盒 | 21.00 | 29 | 609 |
| 18 | 宝克 978 中性笔 | 宝克/Baoke978 | 盒 | 30.00 | 36 | 1080 |
| 19 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml | 件 | 30.00 | 35 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王华
联系电话: 180****8740
传真:
地址: **伊犁**县塔斯托别乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: