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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:柯爱新
项目联系电话:189****0660
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654326
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**南路1-1
采购单位联系人和联系方式:柯爱新:189****0660
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****41940
采购单位预算编码:029001
三、成交信息
成交日期:2026年4月12日
总成交金额(元):1635 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区吉****商贸城负一层156号 | 1635.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0217 加厚订书钉 | 得力/deli | 0217 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 2 | 得力 8902 笔筒/座/插/架 笔筒 | 得力/deli | 8902 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 3 | 得力 33604 胶带/胶纸/胶条 纳米胶 | 得力/deli | 33604 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 4 | 得力 7151 贴纸 便利贴 | 得力/deli | 7151 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
| 5 | 晨光 ABS92737 票夹/长尾夹 长尾夹 (黑) | 晨光/M G | ABS92737 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 6 | 得力 18507 普通干电池 电池 | 得力/deli | 18507 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 7 | 33489 得力 中性笔 | 得力/deli | 33489 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 8 | 晨光 929BS 便笺盒/卡片索引盒 办公文件盒 档案盒 | 晨光/M G | 929BS | 2 | 240.0 | 480.0 | |
| 9 | 得力 QFB540 记事本 笔记本 | 得力/deli | QFB540 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 10 | 精臣 标签纸38*60mm+250张 商标纸/标签纸 | 精臣 | 标签纸38*60mm+250张 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 11 | 3M 4910 双面胶带 双面胶 | 3M | 4910 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 12 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli | 5502 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 13 | 晨光 APY1AK78 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 晨光/M G | APY1AK78 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 14 | 公牛 GN-609 接线板 | 公牛/BULL | GN-609 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
| 15 | 得力 NS062 美工刀 | 得力/deli | NS062 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 16 | 得力 71930 修正液/修正带/修正贴 涂改液 | 得力/deli | 71930 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 17 | 得力 27015 资料册 | 得力/deli | 27015 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 18 | 得力 文件篮 四档书架 | 得力/deli | 33666 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 19 | 金来 JL-822 档案盒 牛皮纸档案盒 | 金来 | JL-822 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 20 | 得力(deli)S656直液式走珠笔中性笔 水性笔0.5mm签字笔 | 得力/deli | S656 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: