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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N550********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BP129 笔记本 | 得力/deliBP129 | 本 | 7.00 | 15.8 | 110.6 |
| 2 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7739 | 本 | 5.00 | 4.2 | 21 |
| 3 | 得力 S758 笔芯 | 得力/deliS758 | 只 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli30435 | 卷 | 2.00 | 9 | 18 |
| 5 | 得力 5591 文件袋 | 得力/deli5591 | 包 | 2.00 | 46 | 92 |
| 6 | 公牛 GN-216 电源转换器 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 4.00 | 59 | 236 |
| 7 | 公牛 GN-96033 电源转换器 | 公牛/BULLGN-96033 | 个 | 1.00 | 98 | 98 |
| 8 | 公牛 GN-605 电源转换器 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 3.00 | 87 | 261 |
| 9 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 10 | 得力 0019 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0019 | 盒 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 11 | 齐心 B3720 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3720 | 件 | 2.00 | 9.5 | 19 |
| 12 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 条 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 13 | 得力 9575 垃圾袋 | 得力/deli9575 | 卷 | 40.00 | 6 | 240 |
| 14 | 得力 18817 垃圾袋 | 得力/deli18817 | 包 | 30.00 | 20 | 600 |
| 15 | 三木 8212 订书钉 | 三木/Sunwood8212 | 盒 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 16 | 晨光 AXPN0722 橡皮 | 晨光/M GAXPN0722 | 块 | 5.00 | 2.7 | 13.5 |
| 17 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 个 | 2.00 | 27 | 54 |
| 18 | 得力 6076A 剪刀 | 得力/deli6076A | 个 | 2.00 | 8.2 | 16.4 |
| 19 | 晨光 ASS91491 美工刀 | 晨光/M GASS91491 | 把 | 2.00 | 6.8 | 13.6 |
| 20 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli5910 | 包 | 5.00 | 26 | 130 |
| 21 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 10.00 | 3.4 | 34 |
| 22 | 齐心 A1296 档案盒 | 齐心/ComixA1296 | 个 | 10.00 | 16 | 160 |
| 23 | 齐心 B3634 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3634 | 盒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 24 | 晨光 41801 中性笔 | 晨光/M G41801 | 盒 | 7.00 | 24 | 168 |
| 25 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli5901 | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈斯文
联系电话: 136****8201
传真:
地址: 前郭县**大街315号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: