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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N128********261602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS91360 美工刀 | 晨光/M GASS91360 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 宝克 MP3901 白板笔 | 宝克/BaokeMP3901 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 得力 22255 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22255 | 本 | 25.00 | 20 | 500 |
| 4 | 晨光 ASC99363 板擦 | 晨光/M GASC99363 | 个 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
| 5 | 得力 5047蓝 文件夹 | 得力/deli5047蓝 | 个 | 25.00 | 13.9 | 347.5 |
| 6 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 件 | 12.00 | 15 | 180 |
| 7 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 13.00 | 5 | 65 |
| 8 | 英雄 850 钢笔 | 英雄/HERO850 | 支 | 7.00 | 55 | 385 |
| 9 | 得力 2808 电子教鞭 | 得力/deli2808 | 支 | 2.00 | 35 | 70 |
| 10 | 得力 S143 中性笔 | 得力/deliS143 | 盒 | 12.00 | 40.5 | 486 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王鑫磊
联系电话: 136****4259
传真:
地址: ****教育局五楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: