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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********265405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2011 美工刀刀片 | 得力/deli2011 | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 2 | 晨光 CGWC000016 橡皮筋 | 晨光/M GCGWC000016 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | 何佳功 25K 账本/账册 | 何佳功25K | 本 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 齐心 B3058 订书钉 | 齐心/ComixB3058 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 5 | 得力 3877A 热熔管 装订线材 | 得力/deli3877A | 包 | 2.00 | 150 | 300 |
| 6 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 得力 5620ES 档案盒 | 得力/deli5620ES | 个 | 350.00 | 6 | 2100 |
| 8 | 西玛 Z010320 包角 包装纸 | 西玛/simaaZ010320 | 包 | 30.00 | 8 | 240 |
| 9 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J1 | 盒 | 6.00 | 22 | 132 |
| 10 | 得力 DL009 美工刀 | 得力/deliDL009 | 把 | 1.00 | 9 | 9 |
| 11 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409 | 块 | 6.00 | 1 | 6 |
| 12 | 宝预 装订线 | 宝预/BYON装订线 | 卷 | 4.00 | 6 | 24 |
| 13 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30312 | 卷 | 3.00 | 12 | 36 |
| 14 | 盛泰档案 ST 牛皮纸A4档案封皮 | 盛泰档案 ST150克A4 | 张 | 400.00 | 1 | 400 |
| 15 | 得力7788 卡纸 | 得力/deli得力7788 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 16 | 得力 QG157 剪刀 | 得力/deliQG157 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 17 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 18 | 得力 6371 固体胶 | 得力/deli6371 | 盒 | 10.00 | 60 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姚铭山
联系电话: 186****8104
传真:
地址: **中路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: