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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9456
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0395 订书机 | 5 | 140.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5913 文件夹 | 28 | 420.0 | 得力/deli\5913 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DLSX-S200 中性笔 | 30 | 450.0 | 得力/deli\DLSX-S200 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7901 日记本 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7597 奖状/证书 | 50 | 400.0 | 得力/deli\7597 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 24814 奖状/证书 | 100 | 200.0 | 得力/deli\24814 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |