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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 ZC003 彩色复印纸 a4纸彩纸彩色打印纸复印纸 | 得力/deliZC003 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 复印纸75g办公双面多功能打印纸a4纸70g木尚塞纳河多瑙河整箱 【款/整件】得力多瑙河75g /4000张-8包 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 包 | 10.00 | 188 | 1880 |
| 3 | 百草园 纸杯100只装 纸杯 | 百草园纸杯100只装 | 包 | 30.00 | 12 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 关小田
联系电话: 180****2293
传真:
地址: ****县吉根乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: