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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N776********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 NS726-2B 铅笔 | 得力/deliNS726-2B | 支 | 300.00 | 0.8 | 240 |
| 2 | 晨光 作文本 课业本/教学用本 | 晨光/M G作文本 | 本 | 240.00 | 2.8 | 672 |
| 3 | 晨光 拼音本 课业本/教学用本 | 晨光/M G拼音本 | 本 | 170.00 | 1.8 | 306 |
| 4 | 高露洁 焕白去渍100ml 牙膏 | 高露洁/Colgate焕白去渍100ml | 个 | 96.00 | 15 | 1440 |
| 5 | 阿道夫 901 牙刷 | 阿道夫/ADOLPH901 | 组 | 96.00 | 10 | 960 |
| 6 | 奥妙洗衣液 洗衣液/洗衣粉 | 奥妙/OMO奥妙洗衣液 | 瓶 | 96.00 | 48 | 4608 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 日孜万古丽﹒克然木
联系电话: 135****0172
传真:
地址: **县**路西296号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: