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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M041********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 回力 857 长筒雨鞋 | 回力/Warrior857 | 双 | 5.00 | 48 | 240 |
| 2 | 晨光 垫板 | 晨光/M GADB98324 | 块 | 1.00 | 2 | 2 |
| 3 | 得力 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 4.00 | 4 | 16 |
| 4 | 得力 21511 记事贴/便利贴/便签纸 | 得力/deli21511 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 5 | 得力 DLSX-6906 笔芯 | 得力/deliDLSX-6906 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 6 | 得力 S88-F 中性笔 | 得力/deliS88-F | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 7 | 得力 8552S 长尾夹 | 得力/deli8552S | 盒 | 3.00 | 22 | 66 |
| 8 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水 | 娃哈哈饮用纯净水 596ml | 箱 | 10.00 | 38 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈辉玲
联系电话: ****074****
传真:
地址: **省**市**县文竹路1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县横水镇东大街191号
附件信息: