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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********264008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 援邦 QGSD-ST-LV 手电筒 | 援邦/STATE AIDQGSD-ST-LV | 只 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 维诺亚 泡沫轴 弹力棒/健身棒 | 维诺亚泡沫轴 | 根 | 8.00 | 35 | 280 |
| 3 | 可立仕 防卫喷雾 喷雾 | 可立仕防卫喷雾 | 瓶 | 8.00 | 30 | 240 |
| 4 | TCL GT20 手电筒 | TCLGT20 | 支 | 6.00 | 90 | 540 |
| 5 | 雷公王 CR-87 扩音器 | 雷公王CR-87 | 个 | 1.00 | 288 | 288 |
| 6 | 雕牌 清香茉莉无磷洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌清香茉莉无磷洗衣粉 | 袋 | 2.00 | 3 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马超
联系电话: 136****7352
传真:
地址: **市**南路30号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: