关于水桶的网上超市合同公告

发布时间: 2026年04月13日
摘要信息
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招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11NH415********62403

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 茶花 0249 水桶 浇水壶 茶花0249 10.00 15 150
2 南孚 TENAVOLTS 充电锂电池 充电电池 话筒电池 南孚/NANFUTENAVOLTS 充电锂电池 50.00 3 150
3 中盛 奖状/证书 奖状A3 中盛奖状 100.00 0.5 50
4 联想 N6901A 无线鼠标 联想/lenovoN6901A 10.00 40 400
5 得力 彩泥/橡皮泥 超轻粘土 得力/deli超轻粘土 100.00 10 1000
6 齐心 回形针座/盒 回形针 齐心/Comix回形针 500.00 3 1500
7 蓝月亮 野菊花洗手液500ml 洗手液 蓝月亮/Blue moon野菊花洗手液500ml 10.00 240 2400
8 卫洋 红水桶 水桶 卫洋红水桶 20.00 12 240
9 星宇 保暖手套 橡胶手套 星宇手套 200.00 6 1200
10 ** 喷壶 玻璃清洁器及配件 洒水壶 **喷壶 10.00 12 120
11 星宇 保暖手套 线手套 星宇线手套 200.00 2 400
12 晨光 ADM95280 牛皮档案袋 晨光/M GADM95280 1000.00 1 1000
13 雅格 57 手电筒 雅格/YAGE57 10.00 30 300
14 得力 胶棒大号12 牛皮纸胶带 固体胶 得力/deli胶棒大号12 50.00 40 2000
15 得力 0025 别针/回形针/大头针 回形针 得力/deli0025 100.00 2 200
16 得力 7788 卡纸 得力/deli7788 100.00 20 2000
17 洁丽雅 8548 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace8548 100.00 8 800
18 晨光 13604 碳素笔 晨光/M G13604 100.00 25 2500
19 得力 3223 聘书 得力/deli3223 100.00 8 800
20 公牛 插座 其它插座 插板 公牛/BULL插座 10.00 80 800
21 子弹头 8孔插座 其它插座 插板 子弹头8孔插座 10.00 55 550
22 茶花 1202 垃圾桶 茶花1202 20.00 8 160
23 聚远 安全带 聚远100****68852 24.00 45 1080
24 晨光 3003 中性笔 晨光/M G3003 100.00 25 2500

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 吐尔洪﹒吐尔逊

联系电话: 135****1411

传真:

地址: ****

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

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