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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 宏达 无型号 皮具护理 口罩 | 宏达无型号 | 个 | 1100.00 | 0.4 | 440 |
| 2 | 星宇 护手 手套 | 星宇手套 | 双 | 1000.00 | 1.15 | 1150 |
| 3 | 拉芳 无型号 隔离霜 洗手液 | 拉芳/laf无型号 | 瓶 | 40.00 | 12 | 480 |
| 4 | 得力 7102 背胶袋 消毒凝胶 | 得力/deli7102 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 5 | 佳琪 无型号 透明纸 检测试纸 | 佳琪无型号 | 包 | 110.00 | 65 | 7150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 木喀热木
联系电话: 199****6167
传真:
地址: ****地区**县黑**乡街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: