开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APS91229 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS91229 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 2 | 新健 毽子 | 新健毽子 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 温莎牛顿 300ml 丙烯颜料 | 温莎牛顿/Winsor Newton300ml | 瓶 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 红双喜 T4002 乒乓球拍 | 红双喜/DHST4002 | 副 | 2.00 | 100 | 200 |
| 5 | 红双喜 M550 羽毛球拍 | 红双喜/DHSM550 | 副 | 2.00 | 100 | 200 |
| 6 | 得力 TP560 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP560 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 7 | 书报架/展示架/白板架 | 其他家展示架 | 套 | 1.00 | 150 | 150 |
| 8 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 9.00 | 4 | 36 |
| 9 | 得力 63455 文件袋 | 得力/deli63455 | 件 | 16.00 | 5 | 80 |
| 10 | 得力 F4125 跳绳 | 得力/deliF4125 | 根 | 6.00 | 24.5 | 147 |
| 11 | 得力 70731 水彩笔 | 得力/deli70731 | 件 | 8.00 | 20 | 160 |
| 12 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 包 | 5.00 | 2 | 10 |
| 13 | 得力 68670 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68670 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 14 | 得力 3345 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3345 | 本 | 10.00 | 18 | 180 |
| 15 | 斯伯丁 76-888Y 篮球 | 斯伯丁/Spalding76-888Y | 只 | 4.00 | 130 | 520 |
| 16 | 齐心/Comix B2717 剪刀 | 齐心/ComixB2717 | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
| 17 | 笔袋 | 得力/deli3074 | 件 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜晓甜
联系电话: 189****5566
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: