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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1B241****26604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 S450385 相片纸 | 爱普生/EpsonS450385 | 件 | 15.00 | 10 | 150 |
| 2 | 联想 DVD+R DL 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL 50片 | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 3 | 得力 斜角档案袋 档案袋 | 得力/deli斜角档案袋 | 个 | 150.00 | 0.6 | 90 |
| 4 | 联想 LT201 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT201 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 得力 7576 奖状/证书 | 得力/deli7576 | 本 | 30.00 | 12 | 360 |
| 6 | 得力 SK520 白板笔 | 得力/deliSK520 | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 7 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0052 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 8 | 得力 11879 牛皮纸 | 得力/deli11879 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 9 | 天福 PC3860 计时器/计步器 | 天福PC3860 | 个 | 3.00 | 140 | 420 |
| 10 | 一得阁 精制墨汁100g 文房墨汁 | 一得阁精制墨汁100g | 瓶 | 20.00 | 10.5 | 210 |
| 11 | 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 | 晨光/M GK35/ 0.5mm | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 12 | 得力 7091 胶棒 | 得力/deli7091 | 支 | 100.00 | 4 | 400 |
| 13 | 得力 PA187 档案盒 | 得力/deliPA187 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 14 | 山头林村 档案袋 | 山头林村档案袋 | 个 | 150.00 | 1 | 150 |
| 15 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3344 | 本 | 20.00 | 23 | 460 |
| 16 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 384.00 | 2.5 | 960 |
| 17 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 18 | 得力 3151 学生用笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 20.00 | 13 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 左立皮亚
联系电话: 183****1996
传真:
地址: **市交通路119号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: