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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张少凡
项目联系电话:191****6333
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654026
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区****县**街122号
采购单位联系人和联系方式:梁**:155****1630
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****55884
采购单位预算编码:101002
三、成交信息
成交日期:2026年4月13日
总成交金额(元):2631 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁**县鹿御小区23号楼1单元103号 | 2631.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 71114 橡皮磨砂橡皮 | 得力/deli | 71114 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 2 | 齐心EA610 彩喷纸/A4纸 | 齐心/Comix | 齐心EA610 | 4 | 200.0 | 800.0 | |
| 3 | 新绿天章 喷墨纸/A3纸 | 新绿天章 | A3 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 4 | 亚信 装订线材/装订线 | 亚信 | 装订线 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 5 | 西玛 SKPJ502 单据/收据/凭证/差旅费报销单 | 西玛/simaa | SKPJ502 | 6 | 2.5 | 15.0 | |
| 6 | 晨光 AYZ97513B 印油/印泥/** 方形快干** | 晨光/M G | AYZ97513B | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 7 | 西玛 9392 单据/收据/凭证/票据粘贴单 | 西玛/simaa | 9392 | 6 | 2.5 | 15.0 | |
| 8 | 得力 S510 白板笔 | 得力/deli | S510 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 9 | 得力 0024 别针/回形针/大头针/回形针 | 得力/deli | 0024 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 10 | 得力 0012 别针/回形针/大头针/订书针 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 11 | 晨光 ASC99310 奖状/证书荣誉证书 | 晨光/M G | ASC99310 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
| 12 | 得力 5925 脱酸牛皮纸档案盒 | 得力/deli | 5925 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
| 13 | 齐心/Comix L908 湿巾 | 齐心/Comix | L908 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 14 | 得力/deli S95- 中性笔 12支装 | 得力/deli | S95 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 15 | 高档二号国旗 | 光达 | 二号国旗 | 8 | 59.0 | 472.0 | |
| 16 | 啄木鸟DVD | 火力王/HUO LI KING | dfdfdfdsa | 2 | 100.0 | 200.0 | |
| 17 | 南孚23A12V碱性电池 | 南孚/nanfu | 23A12V | 3 | 4.0 | 12.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: