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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71114 橡皮磨砂橡皮 | 得力/deli71114 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 齐心EA610 彩喷纸/A4纸 | 齐心/Comix齐心EA610 | 件 | 4.00 | 200 | 800 |
| 3 | 新绿天章 喷墨纸/A3纸 | 新绿天章A3 | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 4 | 亚信 装订线材/装订线 | 亚信装订线 | 卷 | 3.00 | 5 | 15 |
| 5 | 西玛 SKPJ502 单据/收据/凭证/差旅费报销单 | 西玛/simaaSKPJ502 | 包 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 6 | 晨光 AYZ97513B 印油/印泥/** 方形快干** | 晨光/M GAYZ97513B | 个 | 1.00 | 7 | 7 |
| 7 | 西玛 9392 单据/收据/凭证/票据粘贴单 | 西玛/simaa9392 | 本 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 8 | 得力 S510 白板笔 | 得力/deliS510 | 件 | 5.00 | 3 | 15 |
| 9 | 得力 0024 别针/回形针/大头针/回形针 | 得力/deli0024 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 10 | 得力 0012 别针/回形针/大头针/订书针 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 11 | 晨光 ASC99310 奖状/证书荣誉证书 | 晨光/M GASC99310 | 本 | 24.00 | 15 | 360 |
| 12 | 得力 5925 脱酸牛皮纸档案盒 | 得力/deli5925 | 包 | 60.00 | 6 | 360 |
| 13 | 齐心/Comix L908 湿巾 | 齐心/ComixL908 | 包 | 4.00 | 5 | 20 |
| 14 | 得力/deli S95- 中性笔 12支装 | 得力/deliS95 | 支 | 12.00 | 5 | 60 |
| 15 | 高档二号国旗 | 光达二号国旗 | 面 | 8.00 | 59 | 472 |
| 16 | 啄木鸟DVD | 火力王/HUO LI KINGdfdfdfdsa | 盒 | 2.00 | 100 | 200 |
| 17 | 南孚23A12V碱性电池 | 南孚/nanfu23A12V | 节 | 3.00 | 4 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张少凡
联系电话: 191****6333
传真:
地址: **维吾尔自治区****县**街122号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: