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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00225
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 得力 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 得力(deli) 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 3.00 | 4 | 12 |
| 4 | 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 5 | 得力/deli 6051 剪刀 | 得力/deli6051 | 把 | 2.00 | 18.8 | 37.6 |
| 6 | 得力 0371 得力/deli 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 2.00 | 26 | 52 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋宏
联系电话: ****033****
传真:
地址: **市**区广信大道118号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区一小前门口
附件信息: