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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 远洋 16K 备课本80页 教学用本 | 远洋16K, | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 2 | 公牛 GN-606 电源插座 | 公牛/BULLGN-606, | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 3 | 得力 A4 奖状 | 得力/deliA4, | 张 | 1000.00 | 0.12 | 120 |
| 4 | 得力 7903 皮面笔记本(黑)-80页-48K(本) | 得力/deli7903, | 本 | 21.00 | 5 | 105 |
| 5 | 金派 25-93 PU笔记本 | 金派25-93, | 本 | 148.00 | 8.5 | 1258 |
| 6 | 领盛 适用于兄弟/联想 碳粉 | 领盛兄弟/联想, | 个 | 200.00 | 7 | 1400 |
| 7 | 富强一次性水杯纸杯加厚230ml 100只装 | 富强230ml, | 袋 | 90.00 | 5 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 石涛
联系电话: 155****7078
传真:
地址: ****办事处百龙社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: