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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7913
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 2 | 112.0 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
| 2 | 奔图 DO-405 硒鼓 | 2 | 360.0 | 奔图/Pantum\DO-405 | 验收通过 | |
| 3 | 天勤 12A 硒鼓 | 6 | 870.0 | 天勤\12A | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 牛皮纸 | 20 | 560.0 | 齐心/Comix\牛皮纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 6 | 1200.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |