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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M041********00405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 | 粒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 得力 71114 橡皮 磨砂橡皮擦 | 得力/deli71114 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 得力 1526 大按键语音计算器(单位:台) | 得力/deli1526 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 4 | 得力 9863 得力9863快干**(红)、(蓝)(只) | 得力/deli9863 | 盒 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 5 | 得力 7537 得力/deli 7537橡皮擦(白)(块) | 得力/deli7537 | 块 | 10.00 | 1 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈勇蓓
联系电话: ****797****
传真:
地址: 龙**渡江镇新大村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市龙****市******中心
附件信息: