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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2139
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6817 白板笔 | 15 | 270.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6817 白板笔 | 18 | 324.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5301ES 文件夹 | 18 | 117.0 | 得力/deli\5301ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PA187 档案盒 | 20 | 400.0 | 得力/deli\PA187 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 20 | 560.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 14 | 35.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9874ES 印油/印泥/** | 20 | 120.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0414 订书机 | 15 | 270.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01红色 中性笔 | 20 | 560.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7375 得力 7375 A3-70G-4包打印/复印纸 a4纸 | 5 | 950.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |