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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2026001008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6953 得力/deli 6953水彩笔(混) 18色 | 得力/deli6953, | 筒 | 30.00 | 12 | 360 |
| 2 | 得力 22230 得力国潮颐和园皮面本 25K-120张 前程似锦1本 | 得力/deli22230, | 本 | 13.00 | 23 | 299 |
| 3 | 悠家良品 塑杯 500ml | 悠家良品/UP STYLE1000ml, | 个 | 24.00 | 16.5 | 396 |
| 4 | 晨光 APMV0905 晨光(M G)文具12色快干双头马克笔 12支/盒APMV0905 | 晨光/M GAPMV0905, | 盒 | 15.00 | 18 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周欢欢
联系电话: 182****4885
传真:
地址: ****学校
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: