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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力12001 纸类标签 | 得力/deli得力12001 | 张 | 3000.00 | 0.2 | 600 |
| 2 | 得力 6416 纸类标签/活页纸 | 得力/deli6416 | 本 | 21.00 | 10 | 210 |
| 3 | 京瓷 TK-6108 粉盒/4125 | 京瓷/KyoceraTK-6108 | 盒 | 8.00 | 350 | 2800 |
| 4 | 联想 CD-RW 光盘 | 联想/lenovoCD-RW | 盒 | 5.00 | 110 | 550 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿孜古丽
联系电话: 155****0628
传真:
地址: **市英吾斯坦乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: