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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2026001002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7284 修正液 | 得力/deli7284, | 只 | 3.00 | 3 | 9 |
| 2 | 晨光 k35 按动中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 2.00 | 28 | 56 |
| 3 | 晨光 AWP30804 2B铅笔 | 晨光/M GAWP30804, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
| 5 | 南孚 1号碱性电池 LR20-2B 2粒装 | 南孚/NANFU1号碱性电池, | 对 | 5.00 | 20 | 100 |
| 6 | 得力 0368 省力订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 7 | 得力 9864 快干** | 得力/deli9864, | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 8 | 得力 9879 光敏印油 | 得力/deli9879, | 瓶 | 2.00 | 15 | 30 |
| 9 | 得力 0027 24/8 订书钉/订书针 | 得力/deli0027, | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 10 | 得力 2042 美工刀 | 得力/deli2042, | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 11 | 晨光 YS-11 彩色便利贴 | 晨光/M GYS-11, | 本 | 2.00 | 3 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖泽
联系电话: 139****9612
传真:
地址: ****政府综合办公楼17楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: