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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8482X****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 PD-T201 碳粉 | 奔图/PantumPD-T201 | 支 | 6.00 | 60 | 360 |
| 2 | 夏普 BP-CT300 墨粉/碳粉 | 夏普/SharpBP-CT300 | 个 | 6.00 | 390 | 2340 |
| 3 | 科思特 ML1610 硒鼓 | 科思特/KSTML1610 | 支 | 3.00 | 130 | 390 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐国丽
联系电话: 137****4712
传真:
地址: **市红叶大街18-1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: