****学校内部管理,强化内部控制监督,提升资金使用效益,根据《教育系统内部审计工作规定》等相关要求,学校现就2026年度内审项目进行公开招标,欢迎符合条件的专业审计机构参与投标。
一、项目概况
项目名称:****2026年度内部审计项目
审计范围:涵盖学校2025年度以下三套账目的审计工作:
1.****学校日常运行经费)
2.伙食账(学生及教职工伙食经费)
3.****工会经费收支)
附加工作要求:在完成审计工作后,负责对2025年度经费账纸质凭证及账簿进行规范装订。
项目周期:自合同签订之日起1个月内完成全部审计工作,并提交正式审计报告及整改建议。
项目地点:****校内。
二、投标方资格要求
具备独立法人资格,持有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证(或三证合一证书)。
具备国家财政****事务所执业证书,或教育系统内部审计服务相关资质。
近3年(2023年1月1日至今)具有至少3****学校或教育系统内审项目服务经验,需提供相关合同或验收证明文件。
项目团队核心成员需具备注册会计师资格或中级及以上审计专业技术职称,项目负责人需有5年以上教育系统审计工作经验,****工会经费审计经验者优先。
具有良好的商业信誉,近3年无重大违法违规记录,未被列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、询价文件需包含的核心内容
(一)资质证明文件
营业执照、执业资质证书复印件(加盖公章)。
项目团队成员的资格证书、职称证书、工作经历证明复印件(加盖公章)。
近3年财务审计报告或财务报表,及无重大违法违规记录声明函。
政府采购供应商资格承诺函(如有)。
(二)报价文件
详细的报价清单,报价形式为固定总价(须明确:审计三套账、装订经费账、出具审计报告等全部工作的合计费用)。
报价说明,包括费用测算依据、付款方式建议及优惠条件。
(三)业绩证明文件
近3年教育系统内审项目合同复印件(关键页需清晰显示项目内容、**方、合同金额)。其中至少提供1份涉及多账套(如经费、食堂、工会等)审计的合同或案例说明。
****学校或教育机构出具的满意度评价函(如有)。
(四)服务方案文件
针对本项目的审计实施方案,需分别说明对经费账、伙食账、工会账的重点审计领域、审计程序方法及时间进度安排。
账务装订方案:明确对2025年经费账纸质凭证及账簿的整理、装订标准及流程。
项目团队人员配置及分工,明确各成员的职责与专业优势。
质量控制体系,包括审计底稿审核、报告复核等内部管控措施。
后续服务承诺,如审计报告解读、整改跟踪指导、政策咨询等增值服务内容。
四、投标文件递交要求加急标书代写
递交截止时间:2026年4月16日18:00(**时间),逾期送达或未按要求密封的投标文件将不予受理。加急标书代写
递交方式:现场递交至****一楼总务处。
文件份数:投标文件一式3份,其中正本1份、副本2份,需在封面明确标注“正本”“副本”字样,所有文件需加盖投标方公章。
五、评标与定标
****小组,采用综合评分法进行评审,评审维度调整为:
评审维度权重评审重点
资质符合性20%资质齐全、无不良记录、团队配置达标
报价合理性25%价格合理,服务内容与报价匹配
业绩经验 25% 教育系统内审经验,尤其是多账套审计经验
服务方案可行性 30% 三套账审计方案针对性、账务装订方案、质量控制及后续服务
成交结果公示评审结束后发布成交结果。
中标单位在规定时间内,与校方签订服务合同。
审查规则
为防范恶意低价中标、保障采购质量与履约诚信,本次询价严格执行异常低价审查规则:
响应报价出现下列情形之一的,评审小组将启动异常低价审查:①低于合格供应商报价平均值 50%;②低于次低合格报价 50%;③低于最高限价 45%;④评审小组认为可能影响质量与诚信履约的其他情形。供应商须现场提供书面说明及成本证明材料,无法证明合理性的按无效响应处理。
凡存在虚假材料、串通报价、成交后拒签合同、拒不履约、服务劣质,服务出现不合格、与报价不符等行为的,一律视为恶意中标,取消成交资格、列入不良供应商名单,并上报相关监管部门,采购人有权拒收、退货、终止合同、拒付货款。
本项目采用符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人,不接受联合体、转包、分包及挂靠报价
六、其他事项
投标方应自行承担投标过程中产生的所有费用。
学校对本招标公告拥有最终解释权,未尽事宜详见正式招标文件。
联系方式:
采购单位:****
地址:**康和小区西南侧
联系人:杜老师
联系电话:138****2441
供 稿 | 总务处
编 辑 | 信息办
初 审 | 黄 源
复 审 | 总务处
终 审 | 黄福贵
附件****