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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5475
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SF855 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 150 | 375.0 | 得力/deli\SF855 | 验收通过 | |
| 2 | ** SM-3272 热水瓶/娃 哈 哈 水 | 30 | 900.0 | **\SM-3272 | 验收通过 | |
| 3 | 日新 礼品袋/盒/塑料袋/环保袋/培训袋 | 150 | 525.0 | 日新\定制 | 验收通过 | |
| 4 | 星空 课业本/教学用本/便携单词本 | 150 | 900.0 | 星空\听课本 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |