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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8672
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 1号电池 普通干电池 | 50 | 850.0 | 南孚/NANFU\1号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 钉钉 DingTalk A1 录音笔 | 1 | 879.0 | 钉钉\DingTalk A1 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 3200 | 1440.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5663-55 档案盒 | 50 | 375.0 | 得力/deli\5663-55 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 扫把 塑料硬毛扫把 | 160 | 1280.0 | 庄太太\扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |