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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N119********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南韩 黄色 25g 胶棒 | 南韩黄色 25g | 个 | 15.00 | 4 | 60 |
| 2 | 得力 0610B 白色 削笔机 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0610B | 个 | 8.00 | 15 | 120 |
| 3 | 得力 30412 24mm*5Y 双面胶带 | 得力/deli30412 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 4 | 中华 101-2B 铅笔 | 中华/Zhonghua101-2B | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml*24 | 箱 | 2.00 | 35 | 70 |
| 6 | 心相印 XCA001 湿巾 湿纸巾 10片/袋(单位:袋) | 心相印/Mind Act Upon MindXCA001 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 得力 70652 水彩笔 | 得力/deli70652 | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****办公室
联系电话: 199****6523
传真:
地址: **生产建设兵团14****财政局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: