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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2026000403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5604 档案盒(75mm) | 得力/deli5604, | 只 | 30.00 | 15 | 450 |
| 2 | 公牛 GN-218 bull 过载保护插座/插线板/米 | 公牛/BULLGN-218, | 个 | 5.00 | 90 | 450 |
| 3 | 得力 5349 5只A4彩色透明抽杆夹 25mm | 得力/deli5349, | 包 | 25.00 | 15 | 375 |
| 4 | 力量 CF510A 硒鼓 | 力量/LNTCF510A, | 个 | 20.00 | 180 | 3600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐荣庆
联系电话: 187****5833
传真:
地址: **省**市**区石**路171****科技园4栋6楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: