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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 采易乐 拖把钢架 拖把配件(拖把架) | 采易乐拖把钢架 | 件 | 1.00 | 192 | 192 |
| 2 | 得力 HT4018 美工刀 | 得力/deliHT4018 | 把 | 6.00 | 10 | 60 |
| 3 | 得力 6058 剪刀 | 得力/deli6058 | 把 | 6.00 | 9 | 54 |
| 4 | 得力 64510 文件夹(红色) | 得力/deli64510 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 5 | 得力 27037 档案盒 | 得力/deli27037 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 6 | 宝克/Baoke 1828中性笔 | 宝克/Baoke1828 | 盒 | 9.00 | 42 | 378 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 木哈达斯
联系电话: 133****8777
传真:
地址: **市**区市政综合大楼十楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: