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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0311X****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ160 扫把 | 得力/deliLQ160 | 套 | 2.00 | 30 | 60 |
| 2 | 得力 19502 平板拖把 | 得力/deli19502 | 套 | 2.00 | 45 | 90 |
| 3 | 得力 MR2150-01 抽纸 | 得力/deliMR2150-01 | 提 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 得力 5625 档案盒 | 得力/deli5625 | 包 | 12.00 | 50 | 600 |
| 5 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 3.00 | 35 | 105 |
| 6 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli33070 | 包 | 2.00 | 19 | 38 |
| 7 | 得力 7663 胶装本 | 得力/deli7663 | 本 | 20.00 | 3 | 60 |
| 8 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3344 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 9 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 袋 | 1.00 | 18 | 18 |
| 10 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli77757 | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
| 11 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 5.00 | 7 | 35 |
| 12 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M GADM94521 | 包 | 3.00 | 18 | 54 |
| 13 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 14 | 得力 18502 普通干电池 | 得力/deli18502 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 15 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏洁
联系电话: 136****3255
传真:
地址: 库尔德宁路001号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: