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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 DVD+R 光盘 | 惠普/HPDVD+R | 桶 | 5.00 | 85 | 425 |
| 2 | 齐心 卡纸 | 齐心/Comix卡纸 | 包 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 联想 LT2822H 粉盒 | 联想/lenovoLT2822H | 盒 | 1.00 | 210 | 210 |
| 4 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3631 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 齐心 EA1014 档案盒 | 齐心/ComixEA1014 | 个 | 45.00 | 10 | 450 |
| 6 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 齐心/ComixB3500 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 7 | 齐心 F118 文件袋 | 齐心/ComixF118 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 8 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 13.00 | 15 | 195 |
| 9 | 京瓷 TK-6148黑色 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-6148黑色 | 盒 | 2.00 | 490 | 980 |
| 10 | 得力 63101 文件夹拉杆夹 | 得力/deli63101 | 包 | 9.00 | 15 | 135 |
| 11 | 莱特 银行存款日记账本 账本/账册 | 莱特银行存款日记账本 | 本 | 12.00 | 8 | 96 |
| 12 | 绿联 30345 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen30345 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 13 | 绿联 US104 USB连接线 | 绿联/UgreenUS104 | 条 | 7.00 | 15 | 105 |
| 14 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 7.00 | 10 | 70 |
| 15 | 格之格 NT-DN2441/2641 硒鼓 | 格之格NT-DN2441/2641 | 个 | 1.00 | 210 | 210 |
| 16 | 得力 7011 印油/印泥/** | 得力/deli7011 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 17 | 得力 18510 普通干电池 | 得力/deli18510 | 粒 | 21.00 | 3 | 63 |
| 18 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 桶 | 6.00 | 140 | 840 |
| 19 | 金隆兴 文化创意邮册/出版物/徽章 | 金隆兴/Glosen党徽 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 20 | 格之格 TN-T2215L 墨粉/碳粉 | 格之格TN-T2215L | 盒 | 8.00 | 70 | 560 |
| 21 | 格之格388A 墨粉/碳粉 | 格之格格之格388A | 盒 | 1.00 | 70 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏伟涛
联系电话: 187****0696
传真:
地址: 滨河大道566号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: