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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB104********4601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5855 文件夹拉杆夹 | 得力/deli5855 | 包 | 40.00 | 10 | 400 |
| 2 | 得力 VR2-6 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 得力/deliVR2-6 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 3 | 得力 79900 印油/印泥/** | 得力/deli79900 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 4 | 晨光 ADM95105 文件夹/拉杆夹 | 晨光/M GADM95105 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
| 5 | 名片盒/本/夹/册 其他家A4U型抽杆夹 | 其他家抽杆夹 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 20.00 | 1.6 | 32 |
| 7 | 得力 7651 硬面抄 软皮本 | 得力/deli7651 | 本 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 8 | 金得利 F28 档案盒(小) | 金得利/KinaryF28 | 个 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 胶带(宽) | 得力/deli30369 | 卷 | 20.00 | 8.5 | 170 |
| 10 | 得力 0433 订书机 | 得力/deli0433 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 11 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 10.00 | 11 | 110 |
| 12 | 得力 S101 中性笔 | 得力/deliS101 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 13 | 得力 S115 中性笔 | 得力/deliS115 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 14 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 7.00 | 3 | 21 |
| 15 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 30.00 | 7.5 | 225 |
| 16 | 晨光 APY1EK78 记事本 | 晨光/M GAPY1EK78 | 本 | 28.00 | 18 | 504 |
| 17 | 银行存款日记账本 | ****银行存款日记账本 | 本 | 2.00 | 25 | 50 |
| 18 | 名片盒/本/夹/册 5532#拉杆夹 | 无品牌5532#拉杆夹 | 件 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐静
联系电话: 181****6878
传真:
地址: ****市**区西北路691****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: