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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M041********00212
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22283 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22283 | 件 | 234.00 | 19.8 | 4633.2 |
| 2 | 得力 HM512-48 水彩笔 | 得力/deliHM512-48 | 盒 | 11.00 | 39 | 429 |
| 3 | KASIMIR 卡西米尔 XBgcAaUc 马克笔 | KASIMIR 卡西米尔XBgcAaUc | 盒 | 3.00 | 55 | 165 |
| 4 | 得力 7019 得力/deli 7019彩铅-36色(混)(36支/盒) | 得力/deli7019 | 盒 | 115.00 | 17.5 | 2012.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘斌采购
联系电话: ****031****
传真:
地址: **市铜矿泗洲镇文化路1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****花园2号楼N017号商铺
附件信息: