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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:柳晓霞
项目联系电话:175****5102
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****县新**
采购单位联系人和联系方式:李金鑫:181****0444
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****35825
采购单位预算编码:150002
三、成交信息
成交日期:2026年4月14日
总成交金额(元):1059.96 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区皮****商贸城24号 | 1059.96 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 9893 印油/印泥/** 红色快干** | 得力/deli | 9893 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 2 | 得力 SK102 白板笔 | 得力/deli | SK102 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 3 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 33089 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 4 | 晨光 ABS123456 订书钉 | 晨光/M G | ABS123456 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 5 | 得力 78554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 78554 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 6 | 得力 21575 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 21575 | 13 | 45.0 | 585.0 | |
| 7 | 得力 33179 档案盒 | 得力/deli | 33179 | 8 | 16.87 | 134.96 | |
| 8 | 得力 7300 胶水 | 得力/deli | 7300 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: